Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb 2025

Účastníci webinára o daňovom priznaní fyzických osôb sedia v modernej učebni s vertikálnymi žalúziami a sledujú prezentáciu na projektore
Prednášajúci

Ing. Bc. Jana Acsová

Daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU
Konanie a cena
Kedy:Čas:
11.2.20269:00 - 15:00
Cena:

65,00 

Obsah webinára

Webinár poskytne uceleného sprievodcu daňovým priznaním fyzických osôb za rok 2025 s dôrazom na najnovšie legislatívne zmeny. Účastníci sa dozvedia o zmenách v daňovom bonuse, mikrodaňovníkovi, transakčnej dani a ďalších aktuálnych novelách. Webinár detailne vysvetlí zdaňovanie všetkých druhov príjmov fyzických osôb – od závislej činnosti cez podnikanie až po kapitálové príjmy a ostatné príjmy. Kľúčovou súčasťou je praktický postup vypĺňania tlačiva daňového priznania na konkrétnych príkladoch, vrátane jednoducho účtovníctva, daňovej evidencie, percentuálnych výdavkov a osobitných základov dane. Webinár pokrýva aj nezdaniteľné časti základu dane, daňové bonusy, preddavky a špecifické situácie ako príjmy zo zahraničia a spoločne dosiahnuté príjmy. Určený je pre daňových poradcov, účtovníkov a fyzické osoby, ktoré si vypĺňajú daňové priznanie.

najmä daňový bonus vo väzbe na zdroj príjmov v tuzemsku, mikrodaňovník a znížená sadzba dane, podiel zaplatenej dane s presmerovaním na rodiča namiesto na oprávnených prijímateľov dane z neziskového sektora, transakčná daň fyzickej osoby v daňových výdavkoch, podiel na zisku, zmeny v odpisovaní hmotného majetku, stavebná legislatíva, príjem zo štátnych dlhopisov, príjem športovca a športového odborníka zdaňovaný daňou z príjmov vyberanou zrážkou, odpočet výdavkov na podporu športu.

  1. zdaniteľný príjem fyzickej osoby podľa druhu – čiastkové základy dane, predmet dane, dividendy tuzemské a zahraničné
  2. daňová strata a možnosti pri jej odpočítaní
  3. mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
  4. sadzba dane z príjmov fyzickej osoby – 15%, 19%, 25%
  5. druhy daňových priznaní fyzických osôb a povinnosti fyzických osôb pri ich podaní
  6. lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie
  7. nezdaniteľné časti základu dane 2025
  8. daňové bonusy 2025
  9. preddavky na daň z príjmov
  1. príjmy podľa § 5 – závislá činnosť vykonávaná v tuzemsku, vykonávaná v zahraničí, zamedzenie dvojitému zdaneniu, minimálna daň fyzickej osoby
  2. príjmy podľa § 6 – z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a použitie diela a umeleckého výkonu:
    1. jednoduché účtovníctvo
    2. daňová evidencia
    3. percentuálne výdavky
  3. príjmy podľa § 7 – osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku napríklad úrok z pôžičky, z vyplatenia podielových listov, dlhopisy
  4. príjmy podľa § 8 – ostatné príjmy:
    1. predaj hnuteľného majetku
    2. predaj nehnuteľného majetku
    3. príležitostné príjmy
    4. príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
    5. príjem z prevodu obchodného podielu
    6. príjem z predaja cenných papierov
  5. osobitné záznamy daňovníka – príjmy zo zahraničia, spoločne dosiahnuté príjmy, výdavky na rekreáciu
  6. prílohy daňového priznania

Témy webináru

Téma č.1

Ročné zúčtovanie dane 2025

Kompletný proces RZD, daňové tlačivá, lehoty a povinnosti zamestnávateľa.
Téma č.2

Daňový bonus na dieťa

Sedem zásadných zmien, krátenie bonusu a rozhodovanie medzi RZD a daňovým priznaním.
Téma č.3

Progresívne zdaňovanie 2026

Nové daňové pásma, sadzby dane a vyberanie preddavkov od 1.1.2026.
Téma č.4

Mzdové veličiny 2026

Minimálna mzda, životné minimum, príplatky a exekučné zrážky platné v roku 2026.
Téma č.5

Kolektívne zmluvy a benefity

Nová KZVS pre VS a ŠS, sick days a zmeny v benefitoch od 1.1.2026.
Téma č.6

Zmeny v sociálnom poistení

Zmeny v platení poistného, nemocenské dávky a minimálne odvody na zdravotné poistenie.